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        法院公告
        · 2023年上蔡县人民法院预算公开 目录 第一部分 上蔡县人民法院概况 一、主要职责 二、部门所属预算单位构成情况 第二部分上蔡县人民法院2023年部门预算情况说明 第三部分名词解释 附件:上蔡县人民法院2023年部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 十、项目支出表 十一、部门(单位)整体绩效目标表 十二、部门预算项目绩效目标汇总表 第一部分 上蔡县人民法院概况 一、上蔡县人民法院主要职责 (一)依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。 (二)依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。 (三) 依法行使执行权和司法决定权。 (四)对法律规定、规章等草案提出意见,对案件审理中发现的问题提出司法建议。 (五)指导基层法庭工作。 (六)负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。 (七)负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。 (八)负责全院的监察工作。 (九)管理人民法院司法警察工作。 (十)做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。 (十一)宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国,自觉遵守宪法、法律和社会公德。 (十二)积极参与社会治安综合治理。 (十三)承办其它应由基层人民法院负责的工作。 二、上蔡县人民法院所属预算单位构成情况 上蔡县人民法院部门预算包括上蔡县人民法院机关本级预算。 上蔡县人民法院机关本级预算包括:立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室、司法警察大队、芦岗法庭、卧龙法庭、齐海法庭、东洪法庭、西洪法庭、洙湖法庭、杨集法庭等机构的预算。 2023年上蔡县人民法院预算公开 2023年预算公开
        ·驻马店中院设立优化营商环境意见收集平台——“律师之家”为健全完善全流程诉讼服务,持续优化法治化营商环境,驻马店中院立足司法服务保障职能,在官方网站、微信公众号平台同步上线了“优化营商环境意见收集平台——律师之家”。该平台面向所有执业律师。律师可就代理案件参与诉讼过程中遇到的有关驻马店法院立案、审理、执行等方面的问题直线沟通,就加强和改进驻马店法院营商环境工作建言献策,“足不出户”在线上反映需求。驻马店中院安排专门部门就反映问题、意见建议进行汇总收集、分析研判、督办处理,及时反馈结果。市场主体的司法期盼延伸到哪里,驻马店法院的司法服务就跟进到哪里。我们将通过律师这一枢纽和桥梁,积极回应各类市场主体的司法需求,努力为营造更加公平、透明、稳定、可预期的法治化营商环境贡献司法力量。图片“律师之家”进入方式方式一:关注驻马店市中级人民法院微信公众号,点击“服务”,进入“律师之家”,进行填写。如上图:方式二:长按识别小程序二维码进入,进行填写。 如上图:图片方式三:网页搜索驻马店市中级人民法院官方网站,点击首页浮窗进入,进行填写。如上图:
        · 一、一审民事纠纷案件情况 2022年1月1日-2022年12月31日,上蔡县人民法院一审民事诉讼案件旧存992件,新收8794件,审结9313件,结案率95.17%。在审结的9313件案件中,按数量多少,排名前三的案由分别是:离婚纠纷案件1721件,占比18.50%;民间借贷纠纷案件1681件,占比18.05%;买卖合同纠纷案件911件,占比9.78%。上述三类案件呈现高发态势,占所有民事一审案件的46.31%。 二、一审行政纠纷案件情况 2022年1月1日-2022年12月31日,上蔡县人民法院一审行政诉讼案件旧存6件,新收269件,审结273件,结案率99.27%。在审结的269件案件中,按数量多少,排名前三的案由分别是:行政处罚纠纷案件106件,占比38.83%;行政给付纠纷案件29件,占比10.62%;行政登记纠纷案件28件,占比10.26%。上述三类案件呈现高发态势,占所有行政一审案件的59.71%。 三、加强社会治安综合治理的建议 1、充分发挥基层调解组织的职能作用,重点加强对婚姻家庭纠纷的排查化解工作,降低全县的离婚率,维持家庭的稳定。 2、广泛宣传民间借贷行为存在的风险,提醒人民群众提高资金安全意识,注意防范和提请化解资金风险。 3、各级行政执法部门要提高依法行政意识,在作出行政信息公开、行政赔偿和行政处罚等行政行为过程中,要依法依规进行,预防行政争议的发生。
        ·根据审判工作需要,上蔡县人民法院面向社会公开招聘一批司法辅助人员,不纳入正式编制。招聘合格人员与上蔡县同源劳务服务有限公司签订用工合同,由该公司向法院派遣人员,并按有关规定办理派遣手续。 一、招聘原则坚持“公平、公开、公正、竞争、择优”原则,坚持德才兼备,以德为先的标准,确保聘用人员具备良好的政治素质和专业能力。 二、招聘计划及岗位职责(一)共计划招聘司法辅助人员8名。(二)岗位职责:1、办理庭审准备中的事务性工作;2、检查开庭时诉讼参与人出庭情况,宣布法庭纪律;3、担任案件审理过程中的有关记录和庭审刻录工作;4、公布开庭审理公告;5、送达起诉书、答辩状,填写并送达法律文书和诉讼材料;6、办理陪审员出庭的各项工作;7、接受、核对送交法院的各种证据并出具收据;8、打印并校对案件判决书、裁定书、调解书等法律文书;9、整理、装订、归档案卷材料、案件信息录入以及司法统计工作;10、完成法官交办的其他事项。三、应聘条件(一)应聘者应具备以下条件:1、具有中华人民共和国国籍;2、 年龄在18周岁以上,30周岁以下(1992年10月1日至2004年9月30日期间出生);3、拥护党的理论和路线方针政策,具有良好的政治素养、专业技能和职业操守;4、严格遵守宪法、法律、法规和审判工作纪律、规章制度;5、能够熟练操作计算机进行中文录入、编辑等工作,具有一定的法律知识,具备较强的文字理解能力和归纳能力;6、身体健康,体貌端正,具有正常履行职责的身体条件,无纹身,无传染性疾病;7、 具有普通高等学校全日制专科以上文化程度,同等条件下法律类、计算机类专业优先,遵守法院管理制度,服从工作安排;8、法律、法规规定的其他条件。(二)下列人员不得应聘:1、曾因犯罪受过刑事处罚的;2、曾被开除公职的或被人民法院、检察院辞退的;3、曾被纪委监委立案调查或者给予处分的,或涉嫌违法违纪正在接受调查,尚未做出结论的;4、 曾因违法犯罪行为被行政拘留、收容教养、强制戒毒的或被法院列为失信被执行人的;5、现役军人、试用期内的公务员和试用期内的事业单位工作人员、未毕业在校生;6、其他不宜担任法院聘用制书记员的情形。 四、报名与资格审查(一)报名时间:2022年10月 10 日至10月 13 日;(二)报名地点:上蔡县黄淮商贸城C区110-111号(上蔡县同源劳务服务有限公司)。(三)报名时应提供以下材料:1、本人身份证、毕业证书原件、复印件;2、学历验证报告;3、户口本原件及户口本首页、个人页复印件;4、本人简历及有关证书(速录职业资格证书等);5、本人近期同底免冠2寸彩色照片4张;6、辖区派出所或所住地居委会、村委出具的无违法犯罪记录证明;7、县级以上医院体检中心出具的体检报告;8、提供48小时之内的核酸检测证明纸质版;9、信息登记表(现场填写)。五、考试、考察和聘用(一)考试。考试分为笔试、计算机能力测试两项内容,根据笔试成绩从高到低的顺序,按照岗位招聘人数1:3的比例确定参加计算机能力测试的人员。笔试成绩占总成绩的30%,计算机测试成绩占总成绩的40%,考试成绩占总成绩的70%。(二)面试。根据考试成绩,从高分到低分按照拟录入人数的1:1.5的比例确定参加面试人员。面试主要考察应聘者的综合能力和基本素质,面试考试成绩占总成绩的30%。(三)考察。根据考试总成绩按照从高到低的顺序,按拟招聘岗位人数1:1的比例确定考察人员,拟招聘人员最后一名出现并列的,计算机能力测试成绩高者优先;如仍相同,一并进入考察。因考察不合格出现缺位的,按总成绩从高分到低分一次性递补。(四)公示与聘用。根据考试成绩择优确定拟聘人员名单并进行公示,公示期为5天。聘用人员试用期3个月,试用期间工资不变,对考核合格者,由法院统一安排与公司签订劳务派遣合同,不合格者取消聘用资格。六、岗位待遇录取人员工资标准为2900元/月(含管理费用及“五险”,五险含单位及个人部分)。并配发办公用品、工作制服。七、其他事项(一)对报考人员的资格审查将贯穿考试招聘工作全过程,任何环节发现报考者不符合报考条件、弄虚作假的,一律取消聘用资格,且责任由报考者自负。(二)考生所留的个人联系电话、通讯地址应准确无误,并保持通讯工具畅通,因考生个人原因无法取得联系所造成的后果,由考生本人自行负责。(三)考生应严格遵守河南省及上蔡县疫情防控相关要求,根据需要提供核酸检测报告。招聘期间疫情防控部门有其他要求或需暂缓招聘工作的,另行发布公告。(四)考生参加考试、体检和考察等,均须持本人有效身份证,凡在规定时间内未按要求参加的,均视为自动放弃。(五)本次公开招聘工作的有关信息及事项通过上蔡县人才网、上蔡工作帮帮团、上蔡县人民法院微信公众号进行发布。(六)报名联系方式联系人:胡经理联系方式:0396-3715989、18239670980 上蔡县人民法院 2022年 10月 10日
        · 一、一审民事纠纷案件情况 2022年1月1日-2022年8月31日,上蔡县人民法院一审民事诉讼案件旧存992件,新收6130件,审结5925件,结案率83.19%。在审结的5925件案件中,按数量多少,排名前三的案由分别是:离婚纠纷案件1125件,占比18.99%;民间借贷纠纷案件1073件,占比18.11%;买卖合同纠纷案件580件,占比9.79%。上述三类案件呈现高发态势,占所有民事一审案件的46.89%,将近半数。 二、一审行政纠纷案件情况 2022年1月1日-2022年8月31日,上蔡县人民法院一审行政诉讼案件164件,审结160件,结案率97.56%。在审结的160件案件中,按数量多少,排名前三的案由分别是:行政处罚纠纷案件74件,占比46.25%;行政登记纠纷案件22件,占比13.75%;征收污水处理费纠纷案件21件,占比13.13%。上述三类案件呈现高发态势,占所有行政一审案件的73.13%。 三、加强社会治安综合治理的建议 1、充分发挥基层调解组织的职能作用,重点加强对婚姻家庭纠纷的排查化解工作,降低权限的离婚率,维持家庭的稳定。 2、广泛宣传民间借贷行为存在的风险,提醒人民群众提高资金安全意识,注意防范和提请化解资金风险。 3、各级行政执法部门要提高依法行政意识,在作出行政信息公开、行政赔偿和行政处罚等行政行为过程中,要依法依规进行,预防行政争议的发生。
        · 2021年度 上蔡县人民法院部门决算 二〇二二年八月 目录 第一部分上蔡县人民法院概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、机关运行经费支出情况说明 十、政府采购支出情况说明 十一、国有资产占用情况说明 十二、预算绩效情况说明 第四部分名词解释 第一部分 上蔡县人民法院概况 一、部门职责 (一)依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。 (二)依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。 (三) 依法行使执行权和司法决定权。 (四)对法律规定、规章等草案提出意见,对案件审理中发现的问题提出司法建议。 (五)指导基层法庭工作。 (六)负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。 (七)负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。 (八)负责全院的监察工作。 (九)管理人民法院司法警察工作。 (十)做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。 (十一)宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国,自觉遵守宪法、法律和社会公德。 (十二)积极参与社会治安综合治理。 (十三)承办其它应由基层人民法院负责的工作。 二、机构设置 上蔡县人民法院内设机构共10个,分别为立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室、司法警察大队;院属单位(派出人民法庭)7个,分别为芦岗法庭、卧龙法庭、齐海法庭、东洪法庭、西洪法庭、洙湖法庭、杨集法庭。 2021年度,上蔡县人民法院部门决算。 纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个。 第二部分 2021年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01表 部门:上蔡县人民法院 单位:万元 收入 支出 项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 3638.83 一、一般公共服务支出 14 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 15 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 16 四、上级补助收入 四、公共安全支出 4226.67 五、事业收入 4 五、教育支出 17 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 5 七、文化旅游体育与传媒支出 18 240.75 八、其他收入 6 八、社会保障和就业支出 19 97.43 7 九、卫生健康支出 20 8 21 本年收入合计 9 3638.83 本年支出合计 22 4698.6 使用非财政拨款结余 10 结余分配 23 年初结转和结余 11 1515.33 年末结转和结余 24 455.56 12 25 总计 13 5154.16 总计 26 5154.16 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 收入决算表 公开02表 部门: 上蔡县人民法院 单位:万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 3638.83 3638.83 20405 法院 3,114.41 3,114.41 2040501 行政运行 2,425.01 2,425.01 2040599 其他法院支出 689.40 689.40 208 社会保障和就业支出 274.52 274.52 20805 行政事业单位养老支出 229.93 229.93 2080501 行政单位离退休 87.43 87.43 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 142.50 142.50 20808 抚恤 44.59 44.59 2080801 死亡抚恤 44.59 44.59 210 卫生健康支出 116.10 116.10 21011 行政事业单位医疗 116.10 116.10 2101101 行政单位医疗 116.10 116.10 221 住房保障支出 133.80 133.80 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 支出决算表 公开03表 部门: 上蔡县人民法院 单位:万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 4,698.60 1,988.60 2,709.99 20405 法院 4,226.67 1,561.26 2,665.40 2040501 行政运行 3,791.43 1,561.26 2,230.17 2040599 其他法院支出 435.23 435.23 208 社会保障和就业支出 240.75 196.16 44.59 20805 行政事业单位养老支出 196.16 196.16 2080501 行政单位离退休 74.43 74.43 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 121.73 121.73 20808 抚恤 44.59 44.59 2080801 死亡抚恤 44.59 44.59 210 卫生健康支出 97.43 97.43 21011 行政事业单位医疗 97.43 97.43 2101101 行政单位医疗 97.43 97.43 221 住房保障支出 133.75 133.75 22102 住房改革支出 133.75 133.75 2210201 住房公积金 133.75 133.75 注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门:上蔡县人民法院 单位:万元 收入 支出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 3638.83 一、一般公共服务支出 15 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 4,226.67 4,226.67 5 五、教育支出 19 6 八、社会保障和就业支出 20 240.75 240.75 7 九、卫生健康支出 21 97.43 97.43 8 十九、住房保障支出 22 133.75 133.75 本年收入合计 9 3,638.83 本年支出合计 23 4,698.60 4,698.60 年初财政拨款结转和结余 10 1,515.33 年末财政拨款结转和结余 24 455.56 455.56 一般公共预算财政拨款 11 1,515.33 25 政府性基金预算财政拨款 12 26 国有资本经营预算财政拨款 13 27 总计 14 5,154.16 总计 28 5,154.16 5,154.16 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门: 上蔡县人民法院 单位:万元 项 目 本年支出 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 4,698.60 1,988.60 2,709.99 204 公共安全支出 4,226.67 1,561.26 2,665.40 20405 法院 4,226.67 1,561.26 2,665.40 2040501 行政运行 3,791.43 1,561.26 2,230.17 2040599 其他法院支出 435.23 435.23 208 社会保障和就业支出 240.75 196.16 44.59 20805 行政事业单位养老支出 196.16 196.16 2080501 行政单位离退休 74.43 74.43 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 121.73 121.73 20808 抚恤 44.59 44.59 2080801 死亡抚恤 44.59 44.59 210 卫生健康支出 97.43 97.43 21011 行政事业单位医疗 97.43 97.43 2101101 行政单位医疗 97.43 97.43 221 住房保障支出 133.75 133.75 22102 住房改革支出 133.75 133.75 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开06表 部门: 上蔡县人民法院 单位:万元 经济分类科目编码 科目名称 决算数 经济分类科目编码 科目名称 决算数 经济分类科目编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 1,493.18 302 商品和服务支出 369.79 310 资本性支出 51.21 30101 基本工资 899.60 30201 办公费 11.76 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 30202 印刷费 9.36 31002 办公设备购置 28.00 30103 奖金 120.16 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30106 伙食补助费 30204 手续费 31005 基础设施建设 30107 绩效工资 30205 水费 2.27 31006 大型修缮 30108 机关事业单位基本养老保险费 121.73 30206 电费 71.70 31007 信息网络及软件购置更新 23.21 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 57.54 31008 物资储备 30110 职工基本医疗保险缴费 97.43 30208 取暖费 30.40 31009 土地补偿 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31010 安置补助 30112 其他社会保障缴费 1.62 30211 差旅费 30.00 31011 地上附着物和青苗补偿 30113 住房公积金 133.75 30212 因公出国(境)费用 31012 拆迁补偿 30114 医疗费 30213 维修(护)费 79.65 31013 公务用车购置 30199 其他工资福利支出 118.89 30214 租赁费 1.42 31019 其他交通工具购置 303 对个人和家庭的补助 74.43 30215 会议费 31021 文物和陈列品购置 30301 离休费 30216 培训费 6.22 31022 无形资产购置 30302 退休费 74.43 30217 公务招待费 1.53 31099 其他资本性支出 30303 退职(役)费 30218 专用材料费 2.72 312 对企业补助 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31201 资本金注入 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 30306 救济费 30226 劳务费 31204 费用补贴 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 4.78 31205 利息补贴 30308 助学金 30228 工会经费 19.60 31299 其他对企业补助 30309 奖励金 30229 福利费 12.31 313 对社会保障基金补助 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 28.52 31302 对社会保险基金补助 30399 对其他个人和家庭的补助支出 30239 其他交通费用 31303 补充全国社会保障基金 30240 税金及附加费用 399 其他支出 30299 其他商品和服务支出 39906 赠与 307 债务利息及费用支出 39907 国家赔偿费用支出 30701 国内债务付息 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30702 国外债务付息 39999 其他支出 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 人员经费合计 1,567.61 公用经费合计 421 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门: 上蔡县人民法院 单位:万元 预算数 决算数 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 95 90 90 5 30.5 28.52 28.52 1.53 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门: 上蔡县人民法院 单位:万元 项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 上蔡县人民法院2021 年收入总计 5154.16万元,支出总计5154.16万元。与2020年预算相比,收、支总计各增加394.83万元,增长8.3%。主要原因是:上蔡县人民法院为省以下法院检察院财物省级统一管理改革单位,2021年作为省级一级预算单位进行管理,经费保障渠道发生了变化,保障标准与之前有所变化(以下预算增减变动原因相同不在赘述)。 二、收入决算情况说明 2021年度收入合计3638.83万元,其中:财政拨款收入 3638.83万元,占 100.00%;上级补助 收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占 0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入 0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占 0.00%。 三、支出决算情况说明 2021年度支出合计 4698.60万元,其中:基本支出1988.60 万元,占42.32%;项目支出 2709.99万元,占57.68%;上缴上级支出0.00万元,占 0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出 0.00万元,占0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收、支总计均为 5154.16万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加394.83万元,增长8.30%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)总体情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出4698.60万元,占支出合计的 100.00%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1454.59万元,增长44.84%。 (二)结构情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出4698.60万元,主要用于以下方面:公共安全支出4226.67万元,占89.96%;社会保障和就业支出240.75万元,占5.12%;卫生健康支出97.43万元,占2.07%;住房保障支出133.75万元,占2.85%; (三)具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5156.16万元,支出决算为 4698.60万元,完成年初预算的91.13%。其中: 1.公共安全支出(类)行政运行(项)。年初预算为3409.54万元,支出决算为3260.68万元,完成年初预算的95.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是被装购置费、公务用车运行维护费及其他部分公用经费有所结余。 2.公共安全支出(类)其他法院支出(项)。年初预算为924.4万元,支出决算为546.01万元,完成年初预算的59.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分政法经费下达时间较晚,本年度未完全开支。 3.公共安全支出(类)一般行政事务管理(项)。年初预算为530.8万元,支出决算为530.76万元,完成年初预算的99.99%。 4.社会保障和就业支出(类)死亡抚恤(项)。年初预算为44.59万元,支出决算为44.59万元,完成年初预算的100%。 5.社会保障和就业支出(类)行政和事业单位养老(项)。年初预算为229.93万元,支出决算为196.16万元,完成年初预算的85.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员实际增减与预估有偏差。 6.卫生健康支出(类)行政单位医疗(项)。年初预算为118.1万元,支出决算为97.43万元,完成年初预算的82.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员实际增减与预估有偏差。 7.住房保障支出(类)住房公积金(项)。年初预算为133.8万元,支出决算为133.75万元,完成年初预算的99.97%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出1988.60万元。其中:人员经费 1567.61万元,主要包括:基本工资899.6万元、奖金120.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费121.73、其他社会保障缴费1.62万元、其他工资福利支出118.89万元、住房公积金133.75万元等;公用经费421.00万元,主要包括:办公费11.76万元、印刷费9.36万元、水费2.27万元、邮电费57.54万元、取暖费30.4万元、差旅费30万元、维修(护)费79.65万元、培训费6.22万元、公务接待费1.53万元、专用材料费2.72万元、委托业务费4.78万元、工会经费19.6万元、福利费13.31万元、公务用车运行维护费28.52万元等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为95.00万元,支出决算为 30.05万元,完成预算的31.63%。与2020年三公经费支出46万元,减少34.7%。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,完成预算的 0.00%,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算28.52万元, 完成预算的31.69%,占 94.92%;公务接待费支出决算 1.53万元,完成预算的30.53%,占5.08%;具体情 况如下: 1.因公出国(境)费年初预算为0.00万元,支出决算为 0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度无出国支出。 2.公务用车购置及运行费初预算为90.00万元,支出决算为 28.52万元,完成年初预算的31.69%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年公车运行燃油费实行预交制度,2020年年底预交燃油费;2021年主要消化以前年度预交燃油费。 公务用车购置支出为0万元,购置车辆0台,其中××车××辆、××车××辆。 公务用车运行支出28.52万元。主要用于车辆维护及加油。2021年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为20量。 3.公务接待费年初预算为5.00万元,支出决算为1.53万元,完成年初预算的30.53%。决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是本年度厉行节约,公务接待开支从紧。其中: 外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出1.53万元。主要用于上级部门来我院开庭招待用。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。 九、机关运行经费支出情况说明 2021年度机关运行经费年初预算为500万元,支出决算为421万元,完成年初预算的84.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分公共运行经费支出不及时,未能按照相关规定及时支付。 十、政府采购支出情况说明 2021年度政府采购支出总额55万元,其中:政府采购货物支出55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额44万元,占政府采购支出总额的80%,其中:授予小微企业合同金额10万元,占政府采购支出总额的18%。 十一、国有资产占用情况说明 2021年期末,我单位共有车辆20辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 十二、预算绩效情况说明 (一)绩效管理工作开展情况。 我院绩效监控范围为细化到项的全部项目,财务人员根据项目经费年度预算和实际经费支出情况、年度绩效目标任务等方面,从产出指标、效益指标等方面进行了具体统计和填报分析,针对年度指标的执行情况,具体分析了产生偏差的原因,并结合单位实际情况做出了改进。 (二)项目绩效自评结果。 “2021年诉讼费退费”项目:自评分数83.84分,得分率88.55%;绩效指标基本完成;预算执行率47.14%.自评分数及预算执行率较低的主要原因是基层法院对预收费退费的政策宣传不到位,实际退费总数较划定数偏少。 “聘用制书记员经费”项目:自评分数90分,得分率100%;绩效指标基本完成;预算执行率100%. 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。 二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。 五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。 十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。 2021年度上蔡县人民法院部门决算 2021年度决算公开8表(上蔡县人民法院)
        · 2022年上蔡县人民法院部门预算 目 录 第一部分 上蔡县人民法院概况 一、主要职责 二、部门所属预算单位构成情况 第二部分 上蔡县人民法院 2022年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件: 上蔡县人民法院2022年部门预算表 一、2022年部门收支预算表 二、2022年部门收入预算表 三、2022年部门支出预算表 四、2022年财政拨款收支预算表 五、2022年一般公共预算支出预算表 六、2022年一般公共预算基本支出表 七、2022年支出预算经济分类汇总表 八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表 九、2022年政府性基金预算支出预算表 十、2022年项目支出预算表 十一、2022年省级部门(单位)整体绩效目标表 十二、2022年省级部门预算项目绩效目标汇总表 第一部分 上蔡县人民法院概况 一、上蔡县人民法院主要职责 (一)依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。 (二)依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。 (三) 依法行使执行权和司法决定权。 (四)对法律规定、规章等草案提出意见,对案件审理中发现的问题提出司法建议。 (五)指导基层法庭工作。 (六)负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。 (七)负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。 (八)负责全院的监察工作。 (九)管理人民法院司法警察工作。 (十)做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。 (十一)宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国,自觉遵守宪法、法律和社会公德。 (十二)积极参与社会治安综合治理。 (十三)承办其它应由基层人民法院负责的工作。 二、上蔡县人民法院所属预算单位构成情况 上蔡县人民法院无院属单位,部门预算为院机关本级预算。 院机关本级预算包括:立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室、司法警察大队、芦岗法庭、卧龙法庭、齐海法庭、东洪法庭、西洪法庭、洙湖法庭、杨集法庭等机构的预算。 第二部分 上蔡县人民法院2022年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 上蔡县人民法院2022年收入总计3042万元,支出总计3042万元,与2021年预算相比,收入增加537.7万元,增长21.47%。主要原因:预期法院审执等工作压力增大,办案业务经费增加、新招录工作人员及书记员增加较多,人员及办公经费需求增加;支出增加537.7万元,增长21.47%。主要原因:业务、人员等经费支出预期增加。 二、收入预算总体情况说明 上蔡县人民法院2022年收入合计3042万元,其中:一般公共预算3042万元。 三、支出预算总体情况说明 上蔡县人民法院2022年支出合计3042万元,其中:基本支出2292.7万元,占75.37%;项目支出749.3万元,占24.63%。 四、财政拨款收入支出总体情况说明 上蔡县人民法院2022年一般公共预算收支预算3042万元,与 2021年相比,一般公共预算收支预算增加537.7万元,增长21.47%。主要原因:预期法院审执等工作压力增大,办案业务经费增加、新招录工作人员及书记员增加较多,人员经费需求增加。 五、一般公共预算支出情况说明 上蔡县人民法院2022年一般公共预算支出年初预算为3042万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2558.8万元,占84.1%;社会保障和就业(类)支出228.3万元,占7.5%;医疗卫生支出118.5万元,占3.89%;住房保障(类)支出136.4万元,占4.48%。 六、一般公共预算基本支出情况说明 上蔡县人民法院2022年一般公共预算基本支出年初预算为2292.7万元。其中:人员经费支出1817.3万元,占79.26%;公用经费支出475.4万元,占20.74%。 七、 “三公”经费支出情况说明 上蔡县人民法院2022年“三公”经费预算为95万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年增加0万元。主要原因:该项支出基本情况预期无大的变化。 具体支出情况如下: (一)公务接待费5万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2021年增加0万元。主要原因:该项支出基本情况预期无大的变化。 (二)公务用车购置及运行费90万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费90万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加0万元,主要原因:预期无购置车辆需求。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0万元,主要原因:该项支出基本情况预期无大的变化。 八、政府性基金预算支出情况说明 上蔡县人民法院2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、其他重要事项情况说明(以下情况金额为0的,仍需进行情况说明) (一)行政(事业)单位机构运转经费 上蔡县人民法院2022年机构运转经费支出预算475.4万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。 (二)政府采购支出情况 上蔡县人民法院2022年政府采购预算安排100万元,其中:政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 (三)绩效目标设置情况 上蔡县人民法院2022年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 (四)国有资产占用情况 2021年期末,上蔡县人民法院共有车辆20辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车17辆、特种专业技术用车2辆。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金;包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 二、财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 三、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入,不包括教育收费。 四、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 五、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 六、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。 七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 八、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十、行政(事业)单位机构运转经费情况:是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件: 上蔡县人民法院2022年部门预算表 2022年上蔡法院预算公开表 /upload/file/20220211/20220211105125_43868.pdf 上蔡法院预算公开统计表 /upload/file/20220211/20220211105320_39222.xlsx
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